送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-03-25 16:31

你好,同学。
你之前预交的,现在如果你是要抵减,是需要填写 的

会撒娇的冬天 追问

2020-03-25 16:36

我现在不开票,不递减,现在就不用填了吗?那我已经预缴的税款应该在哪里提现呢?将来有需要抵减的时候怎么抵减呀?

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:39

不用处理,你要抵减时再填写 就可以的
直接在附表中填写你要抵减的金额处理。
你现在填写在本期发生额也可以,不抵减,作作为期末余额体现

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相关问题讨论
你好,同学。 你之前预交的,现在如果你是要抵减,是需要填写 的
2020-03-25 16:31:25
你好在第十栏填写不含税的销售额, 免税税额等于第十栏的金额乘以3%, 附加税零申报。
2022-01-15 11:21:03
您好,增值税纳税申报表主表应纳税额后面已经预缴的税款栏。
2022-01-15 10:11:30
你好,预缴的税款在附表四本期发生额里面填写,如果需要抵扣的话,实际抵扣金额和主表28里面填写。
2023-03-08 10:26:48
开的是6%的发票吗?在第三行第一列价税合计填写就可以的,其他的不用填写。
2022-02-22 09:23:09
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