- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-03-25 13:33
借:其他费用 6000
其他应收款1000
贷:银行存款7000
借:应付职工薪酬9000
贷:其他应收款1000
银行存款8000
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2020-03-25 13:33:35

你好
三月份的工资计提了吗?
2020-03-26 18:36:03

您好同学
总账上和企业的账一样直接登记 固定资产就好了,
2019-09-29 09:32:38

你好!
对的。
2019-03-11 11:52:44

你好,借 预付账款/其他应收款 贷 银行存款
2020-07-14 10:59:39
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