送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-03-24 21:35

你好!
收钱
借:银行存款
贷:其他应付款

蒋飞老师 解答

2020-03-24 21:35

交社保
借:其他应付款
贷:银行存款

虚心的荔枝 追问

2020-03-24 21:38

老师,很多人说上面的分录只能体现在内账,外账得按照我们正常员工那样去操作系统,是吗?觉得如果按照正常员工缴纳社保的那个分录去操作的话,就是虚增了企业承担的社保了。

蒋飞老师 解答

2020-03-24 21:46

是的,账上不太好处理的。(最好不要给代交)

虚心的荔枝 追问

2020-03-24 21:53

老师,还有一种情况:每月真实给员工发1500元的工资呢?但是社保也全部自己承担,企业不承担的。这样资金如何收取?账务如何处理啊?也是公司不承担一分钱社保费用

蒋飞老师 解答

2020-03-24 22:01

处理思路和上面我做的分录是一样的

虚心的荔枝 追问

2020-03-24 22:02

谢谢老师!

蒋飞老师 解答

2020-03-24 22:16

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好! 收钱 借:银行存款 贷:其他应付款
2020-03-24 21:35:02
借:应付职工薪酬(单位负担部分) 借:其他应付款(个人负担部分) 贷:银行存款
2017-09-12 16:22:43
您好,借;应付职工薪酬-社保,2280.54,贷;银行存款,2280.54。
2017-09-07 21:29:02
借;应付职工薪酬 其他应付款 贷;银行存款
2017-09-07 21:25:21
你好,就直接正常申报未开票收入,不过你采购也没发票的话不能在所得税前扣除
2019-12-19 16:03:09
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