送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-24 19:25

借银行 300万预收账款 应交税费应交增值税,按月做借预收 贷其他业务收入,结转成本做借其他业务成本 贷其他应付款

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实际交易是销售货物不能开这个租赁,需要按实际经营交易开,国家税务总局2017.16二、销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。
2020-03-14 16:07:27
你好,如果全额给到申报人员, 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 如果没有给到申报人员借;银行存款 贷;营业外收入
2018-06-02 09:22:23
你好,需要做到成本与收入 的匹配的
2016-12-28 08:45:53
你好,计入销售费用
2020-05-18 12:10:32
嗯嗯 这样处理是可以的 但是呀 别忘了 卖废铁 也是有销项税的哦
2019-11-27 10:08:16
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