老师,我们去年的一份合同取消了,预缴的增值税企业所得税等今年退了税如何做账?还有增值税去年已经抵减了另外的一部分应交增值税,这部分税需要向税局补么?如何申报补?

小蝶。
于2020-03-24 17:05 发布 837次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-03-24 17:23
你好,1.借:银行存款 贷:应交税费
2.已经抵了的税务会直接减少退给你的金额才对
相关问题讨论
你好,是小规模纳税人还是一般纳税人补交的增值税?
2024-07-12 11:31:06
增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。
2022-04-16 20:53:31
问题3:我结转成本的时候是做的借:发出商品6万,贷:库存商品6万,
这个时候对于存货栏没有变动吧?因为发出商品也是存货里的,那如果我一直不确认收入,那这个成本就不能结转吗?
2018-10-18 14:45:31
你好,这些人都是在电子税务局里面来申报的
2023-09-06 13:47:48
你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 ; 借 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 增值税借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-06-10 09:20:29
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2020-03-24 17:26
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2020-03-24 17:32