开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
找宋老师,有问题请教 问
你好,您有什么问题呢 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答
请问下老师,如果使用的是转账支票付款的,那么付款 问
给转账支票后,就可以盖了 答
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结转增值税 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额为什么要做这一笔?
一、当月没有开销项出去,进项要改成应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额吗?二、本月进项大于销项月底要不要把应交税费-应交增值税-进项税额转到待抵扣进项税额?
不得抵扣的进项税额=已抵扣进项税额*不动产净值率是什么意思? 可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明的进项税额*不动产净值率是什么意思
应交税费应交增值税,应交增值税进项税,应交增值税已交税,减免税,出口抵减内销应纳税额,销项税额抵减,待抵扣进项税,待认证进项税是负债类,为什么余额在借方?


叒ふ蓙 追问
2020-03-24 16:42
maize老师 解答
2020-03-24 16:48
叒ふ蓙 追问
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2020-03-24 17:04