老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师,我是小规模企业~租赁公司~我们公司1-3月有几份合同~合同金额是28万4320.00元~我们根据合同的80%开了发票~最终开发票金额是23万54566.00元~现在我们的销售额季度不超30万所以不交增值税对吧~但是印花税是不是应该交?那印花税应该怎么计算?按照合同金额计算还是开票金额计算?税率是多少?是否减半?麻烦老师给一下详细步骤~以及最后的交税金额~
答: 你好,同学。 1.增值税可以享受免税。 2.印花税正常交纳。万你合同金额的 千分之1 3.合同金额 计算 4.千分之1,不减半。
老师,我是小规模企业~租赁公司~我们公司1-3月有几份合同~合同金额是28万4320.00元~我们根据合同的80%开了发票~最终开发票金额是23万54566.00元~现在我们的销售额季度不超30万所以不交增值税对吧~但是印花税是不是应该交?那印花税应该怎么计算?按照合同金额计算还是开票金额计算?税率是多少?是否减半?麻烦老师给一下详细步骤~以及最终交税金额~
答: 是的 不含税收入千分之一/2 开发票的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模季度开票金额未达到30万,但是开的专业发票也需要交增值税吗?
答: 是的,开具专用发票需要缴纳增值税。






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千与千寻 追问
2020-03-24 15:25
陈诗晗老师 解答
2020-03-24 15:27