14. 15日,王平出差归来,报销差旅费,余款退回。其中:飞机票5080元;住宿费1433.96元,增值税税额86.04元;会务费1886.79元,增值税税额113.21元;市内租车费410元;出差补助720元。 (1)如何做会计分录 (2)这道题涉及哪些原始凭证,这些涉及的原始凭证怎么填
美丽的秀发
于2020-03-24 10:40 发布 2985次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-24 10:52
借销售费用,5080加1433.96加1886.79加410,加720
进项113.21加86.04
现金
贷其他应收款
原始凭证,用发票报销单。
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借销售费用,5080加1433.96加1886.79加410,加720
进项113.21加86.04
现金
贷其他应收款
原始凭证,用发票报销单。
2020-03-24 10:52:34

出差的车费餐费住宿费等都取得正规发票就可以了,白条收据不能做原始凭证。
2016-12-29 10:31:02

对的,差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证
2019-12-25 10:50:25

借:销售费用-差旅费 贷:银行存款
市内交通98元; 住宿费100*6=600元; 伙食:50*8天=400元; 火车票:2*488
2022-03-18 11:40:31

是的 领导签字后找出纳报销 就好
2019-08-22 14:05:58
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