送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-23 16:18

进入开票软件,点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】,根据实际情况选择购方申请或销方申请理由,并输入对应蓝字发票代码和号码(购买方申请已抵扣的无需输入发票代码和号码),点击“确定”进入信息表填开界面(注:单价为正数,数量金额为负数),填写无误后点击“打印”。
备注:红字发票不支持开具清单,信息表界面价税合计与实际需红冲的金额相符即可,将原始蓝字发票清单附在后面

一直很安静 追问

2020-03-23 16:24

不用管货物名称是否和对方开来的名称一致吗?

玲老师 解答

2020-03-23 16:35

和蓝字字发票信息填写一样的 内容

一直很安静 追问

2020-03-23 16:37

对方给我们开的是这种

玲老师 解答

2020-03-23 16:45

就开清单上主要的一种就可以

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进入开票软件,点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】,根据实际情况选择购方申请或销方申请理由,并输入对应蓝字发票代码和号码(购买方申请已抵扣的无需输入发票代码和号码),点击“确定”进入信息表填开界面(注:单价为正数,数量金额为负数),填写无误后点击“打印”。 备注:红字发票不支持开具清单,信息表界面价税合计与实际需红冲的金额相符即可,将原始蓝字发票清单附在后面
2020-03-23 16:18:38
你开陶瓷砖就可以的哦
2020-03-23 16:33:08
你好,商品信息不需要填写,是根据你录入 的正数发票的代码,号码生成的 原来是详见销货清单,那么负数发票也是详见销货清单的
2018-09-17 17:19:26
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55
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