送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-23 16:45

可以认定期初余额,期初余额是零 ,然后收到资金和物资等做账入报表就可以了

暖心& 追问

2020-03-23 16:47

该使用什么科目勒?

朴老师 解答

2020-03-23 16:55

资产划拨入账的吗

暖心& 追问

2020-03-23 16:58

什么意思?

朴老师 解答

2020-03-23 17:01

就是你划拨入账的资产吗

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相关问题讨论
可以认定期初余额,期初余额是零 ,然后收到资金和物资等做账入报表就可以了
2020-03-23 16:45:01
你好,同学。 把之前的分录冲红,损益 类用以前年度损益调整处理。然后再做正确的分录处理
2020-04-22 14:28:49
你好,借;固定资产,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-05-20 10:35:27
你好,是把资金和固定资产等列为期初余额。
2020-03-15 08:42:57
您好,先做分录,借;固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。再根据废铁收入,借;现金或者银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。再根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。
2019-02-15 09:01:05
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