送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-23 12:52

1.他俩是一样的2.就在申报表的主表上,有一栏叫做进项税额转出的项,把你已开红字发票的税额填上去就行了,不用填列负数的,因为后面有公式可以自己减的。

* 追问

2020-03-23 12:54

我不是很明白,那销售退回也是可以做进项税转出分录的是吗

朴老师 解答

2020-03-23 12:55

是的,也可以红冲的

* 追问

2020-03-23 12:56

可是会计学堂上老师的讲解说销售退回的进项税只能红冲,不能做进项税转出的分录?

朴老师 解答

2020-03-23 12:59

一般是原分录红冲的,进项转出也是可以的

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你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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