现在收到的报销单,发票金额跟报销单是一致的,但是报销金额超标,核减了几十元不给报,那么入账金额怎么写,会计分录怎么写,这个是差旅费,要在账务上体现出核减的部分吗?
娇
于2020-03-23 09:21 发布 2817次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-23 09:23
开的是专票还是普票的。
相关问题讨论

你好,需要填写费用报销单的
借;管理费用——差旅费,贷;库存现金等科目
2019-06-19 08:35:37

开的是专票还是普票的。
2020-03-23 09:23:08

你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-25 16:51:08

同学,你好
借:管理费-差旅费
贷:银行存款
2020-06-12 13:30:01

你好,同学。差旅费进项的抵扣,需要根据实际业务来确认,企业如果是一般纳税人收到的是住宿,车费等专票,是可以抵扣的,如果是餐饮类的,不能抵扣进项。
2021-04-12 15:14:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娇 追问
2020-03-23 09:29
郭老师 解答
2020-03-23 09:31
娇 追问
2020-03-23 09:35
郭老师 解答
2020-03-23 09:37