- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
相关问题讨论

你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00

你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02

这个没问题呀,应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00

你好 借;应收账款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2020-03-16 15:49:46

借,应付账款
贷,营业成本
2019-11-25 11:39:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息