如果我们公司与其他人合作,约定按销售金额比例进行分配,我们公司60%,他们40%。对客发票由我们提供(我们是销售方),现在涉及销售员工提成部分,合同约定员工提成1000元费用由其他公司承担。请问:我可以按40%比例减去1000元算出金额,让对方提供相应发票入账那可;还是要让对方开40%发票(不能减去1000元)支付列支,另1000元我们提供服务发票给其他公司,他们另行支付?
Cze
于2020-03-22 10:12 发布 698次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-22 10:13
你好,同学。
可以的,这个主要是看你们协议如何约定。
相关问题讨论

你好,同学。
可以的,这个主要是看你们协议如何约定。
2020-03-22 10:13:57

是的,要用形式发票入账的,按照收到发票的日期入账然后摊销
2020-04-13 10:22:59

你好,涉及到损益吗?如果是的话你不修改,去年汇算清缴可以记到当期损益。
2020-06-30 14:03:12

您好, 贷款利息的计入财务费用,服务费计入管理费用
2023-11-16 14:44:24

你好,是他们给你提供的人员吗
2022-01-14 10:30:56
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Cze 追问
2020-03-22 10:22
陈诗晗老师 解答
2020-03-22 10:34