- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-21 20:59
借应付职工薪酬贷营业外收入或者少计提之前多计提冲掉管理费用负数贷应付职工薪酬负数
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2020-03-21 20:59:15

这个可以不做账,你要做计提按之前没有减免计提,减免做借应交税费 贷营业外收入,按减免之后计提做缴纳也可以
2020-04-15 09:05:08

借:应交税费-应交环保税
贷-营业外收入。
2019-10-20 21:38:56

这个不用掌握处理的了。
2018-07-19 13:52:47

你好,不需要计提的
2017-05-11 13:44:40
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