老师你好,发工资和日常支出费用没钱都向法人借钱的,那我其他应付账款还挂着100多万,那我先还了先,法人转走100多万当还款给法人吧!要不然挂着也不好呀?

罗美仙
于2020-03-21 14:44 发布 740次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-21 14:47
你看一下你们当时法人有没有真金白银的注资到公司里面来。如果没有,而且你们法人付出了那么多,我建议你把这个费用一次性计入到实收资本里面,作为资本金
其他应付款那么大的金额,时间长了,税务局还会认为你们是发放分红,要缴税的
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你看一下你们当时法人有没有真金白银的注资到公司里面来。如果没有,而且你们法人付出了那么多,我建议你把这个费用一次性计入到实收资本里面,作为资本金
其他应付款那么大的金额,时间长了,税务局还会认为你们是发放分红,要缴税的
2020-03-21 14:47:09
你好,个人垫付的费用,是通过其他应付款贷方核算
2018-11-29 18:01:10
直接做其他应付款的账务处理。
借:管理费用——XX费用(或其他费用类科目)
贷:其他应付款——XX老板
至于做的收入,需要做收入处理。可以偿还其他应付款
2020-03-07 16:58:54
可以先交给会计进行挂账处理,分录是:
借:费用类科目
贷:其他应付款
有钱了再付款报销,或者冲销前期的借支
借:费用
贷:其他应收款——XX个人
2017-08-22 13:08:32
你好,可以的,这个在初期,很多费用都是老板出的,因此放在其他应付款是可以的
2020-08-08 17:12:29
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