送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-03-21 11:06

和普通企业是一样的 

社保交当月的,公积金交上月的,社保公积金每月计提,计提时账务处理计提社保借:管理费用-社保(公司缴纳金额)其他应收款-社保(个人缴纳);贷:其他应付款-社保计提公积金

借:管理费用-公积金(公司缴纳金额)其他应收款-公积金(个人缴纳);贷:其他应付款-公积金计提工资

借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬

实际发放工资时:借:管理费用-工资、贷:银行存款、其他应收款-公积金、其他应收款-社保  其他应收款-个税

夏青 追问

2020-03-21 11:58

12月没有计提,这个月发放,可以直接计入费用吗?

venus老师 解答

2020-03-21 12:03

建议这个月补计提的同学

夏青 追问

2020-03-21 12:46

好的,明白了,谢谢老师

venus老师 解答

2020-03-21 12:46

好的呢同学祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好, 1、企业计提员工工资时,会计分录如下:   借:管理费用、生产成本、销售费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目)     贷:应付职工薪酬——应付职工工资       应付职工薪酬——社保费(单位部分)   2、企业发放员工工资时,会计分录如下:   借:应付职工薪酬——应付职工工资     贷:银行存款(或库存现金)       其他应收款——社保费(个人部分)       应交税费——应交个人所得税
2022-04-24 16:19:28
可以做营业成本的,直接计入主营业务成本-人工成本就可以了
2022-01-13 18:18:21
你好,是的,是要结转的。
2023-03-27 11:22:50
工资支出应该按照实际发放金额进行计提,分录如下: 应付工资xxxx 借:应付账款xxxx 贷:银行存款xxxx
2023-03-07 12:37:13
1.领用材料用于一般性损耗:借:制造费用 8000贷:原材料 8000 2.设备折旧:借:制造费用 2000贷:累计折旧 2000 3.杂费:借:制造费用 6000贷:银行存款/现金 6000
2024-01-04 09:08:13
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