老师,我想问一下,民非组织去年12月没有计提工资跟社保,个税,1月支付这些费用的会计分录应该怎么做呢?可以不计提,直接计入非限定性业务成本吗?
夏青
于2020-03-21 10:53 发布 1359次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-03-21 11:06
和普通企业是一样的
社保交当月的,公积金交上月的,社保公积金每月计提,计提时账务处理计提社保借:管理费用-社保(公司缴纳金额)其他应收款-社保(个人缴纳);贷:其他应付款-社保计提公积金
借:管理费用-公积金(公司缴纳金额)其他应收款-公积金(个人缴纳);贷:其他应付款-公积金计提工资
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
实际发放工资时:借:管理费用-工资、贷:银行存款、其他应收款-公积金、其他应收款-社保 其他应收款-个税
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和普通企业是一样的
社保交当月的,公积金交上月的,社保公积金每月计提,计提时账务处理计提社保借:管理费用-社保(公司缴纳金额)其他应收款-社保(个人缴纳);贷:其他应付款-社保计提公积金
借:管理费用-公积金(公司缴纳金额)其他应收款-公积金(个人缴纳);贷:其他应付款-公积金计提工资
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
实际发放工资时:借:管理费用-工资、贷:银行存款、其他应收款-公积金、其他应收款-社保 其他应收款-个税
2020-03-21 11:06:23

您好
是的 跟计提工资一个分录
2019-06-06 15:32:31

你好,企业发生的各项劳务成本,借记本科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬,结转成本会计分录,借主营业务成本,贷库存商品,计提工资时候的会计分录借,费用或者成本类科目(制造费用),贷应付职工薪酬
2019-06-10 10:46:20

您好!
计提
借:主营业务成本
管理费用
贷:应付职工薪酬-工资
发放
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
2021-04-16 11:33:14

你好,
1、企业计提员工工资时,会计分录如下:
借:管理费用、生产成本、销售费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目)
贷:应付职工薪酬——应付职工工资
应付职工薪酬——社保费(单位部分)
2、企业发放员工工资时,会计分录如下:
借:应付职工薪酬——应付职工工资
贷:银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
2022-04-24 16:19:28
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夏青 追问
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