老师,我想问一下,民非组织去年12月没有计提工资跟社保,个税,1月支付这些费用的会计分录应该怎么做呢?可以不计提,直接计入非限定性业务成本吗?

夏青
于2020-03-21 10:53 发布 1422次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-03-21 11:06
和普通企业是一样的
社保交当月的,公积金交上月的,社保公积金每月计提,计提时账务处理计提社保借:管理费用-社保(公司缴纳金额)其他应收款-社保(个人缴纳);贷:其他应付款-社保计提公积金
借:管理费用-公积金(公司缴纳金额)其他应收款-公积金(个人缴纳);贷:其他应付款-公积金计提工资
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
实际发放工资时:借:管理费用-工资、贷:银行存款、其他应收款-公积金、其他应收款-社保 其他应收款-个税
相关问题讨论
你好,
1、企业计提员工工资时,会计分录如下:
借:管理费用、生产成本、销售费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目)
贷:应付职工薪酬——应付职工工资
应付职工薪酬——社保费(单位部分)
2、企业发放员工工资时,会计分录如下:
借:应付职工薪酬——应付职工工资
贷:银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
2022-04-24 16:19:28
可以做营业成本的,直接计入主营业务成本-人工成本就可以了
2022-01-13 18:18:21
你好,是的,是要结转的。
2023-03-27 11:22:50
工资支出应该按照实际发放金额进行计提,分录如下:
应付工资xxxx 借:应付账款xxxx 贷:银行存款xxxx
2023-03-07 12:37:13
1.领用材料用于一般性损耗:借:制造费用 8000贷:原材料 8000
2.设备折旧:借:制造费用 2000贷:累计折旧 2000
3.杂费:借:制造费用 6000贷:银行存款/现金 6000
2024-01-04 09:08:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



夏青 追问
2020-03-21 11:58
venus老师 解答
2020-03-21 12:03
夏青 追问
2020-03-21 12:46
venus老师 解答
2020-03-21 12:46