请问19年12月12日开出去的发票,12月18日冲红了,12日和18日的一正一负要做会计处理吗?19日又重新开了正确的。
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于2020-03-20 11:33 发布 646次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 都需要做账的。 你开票了需要做账 。作废红冲分录 。 再次开票在做分录
2020-03-20 11:34:32

你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 相当于是已经转移了风险了。 只是你们帮客户代管这个商品
2020-04-17 10:27:21

你好
负数发票,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
重新开具正数发票,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-06-11 20:01:43

收不回来的营业外支出
如果企业会计准则借资产减值损失贷坏账准备
2019-06-25 10:44:02

开红字发票吗?需要有扣款说明这个,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款,贷银行
2020-04-18 07:47:15
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