(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师,我想问问,我们公司是一个养殖公司,但是现在还在建设期,我们购买的砖这些,对方开了发票也有合同,我需要怎么来做账呢?
答: 你好 那你计入筹建期 计入长期待摊费用-开办费来核算
比如,公司签了一个合同10W,然后购买设备要花2W元。自己私人出了8000元,公司工账给了12000元,对方给我开票2W元,该怎么做账呢?其他制作购买的货都是花多少钱,就开多少钱的税票。
答: 借:固定资产20000 贷:银行存款12000 其他应付款8000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买设备,有合同没发票,能正常入账吗?
答: 可以,就是汇算清缴还没有发票你这个折旧费用,汇算清缴需要纳税调增
公司销售设备给客户,客户以购买相应设备耗材的方式作为设备款支付,两个销售行为均有合同,如160万购买耗材款抵150万购买设备款,需要几年时间才能抵消完款项,应该怎么做账
公司购买一个设备。首付148万,月供92500元,还款期限24个月。合计开票总价是370万公司给商家打多少款,开多少发票进来。现在进来148万。应该怎么做账?
新开的公司租了一块地作为厂房,厂房建设产生的很多材料都没有发票,比如购买钢筋水泥。这个该怎么处理。然后租厂房该怎么做账。
公司购买了三台机器,(每台26万)总款项78万签订合同付定金3万元,交机前付21万元,现在银行已支付24万。现在先开过来一台机的发票26万过来,怎么做账,分录怎么做






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