应交增值税贷方有余额。月末结转到了未交增值税的贷方 可是每月缴纳的税和税务系统一致的。不欠也不多交。这个是前两个月遗留下来的 怎么样可以把这个余额处理掉呢?可以怎么做分录冲销了呢?谢谢。不希望未交增值税有余额。谢谢
人生旅程
于2020-03-19 23:35 发布 1229次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-19 23:37
原则上你期末的应交税费未交,增值税的余额应该是和你当月应该缴纳的税费一致的,如果说你这里不一致,你首先要查原因,查明原因之后再做调整。
相关问题讨论

你好,你需要做到报税系统销项税额与开具发票系统的销项税额完全一致的,而不是不一致了来做账务调整的
2017-12-01 17:18:47

原则上你期末的应交税费未交,增值税的余额应该是和你当月应该缴纳的税费一致的,如果说你这里不一致,你首先要查原因,查明原因之后再做调整。
2020-03-19 23:37:07

你好,
对的
做的很专业!
2019-02-19 21:33:08

你好,我们是按销项与进项的差额通过转出未交增值税税目将这个金额转入未交增值税里。
扣缴分录,借:应交税费——未交增值税 ——应交城建税 ——应交教育费附加等 贷:银行存款
2019-12-17 11:51:07

你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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