送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-03-19 23:37

原则上你期末的应交税费未交,增值税的余额应该是和你当月应该缴纳的税费一致的,如果说你这里不一致,你首先要查原因,查明原因之后再做调整。

人生旅程 追问

2020-03-20 00:05

我查了也查不到,大约三个月前没有计提印花税和附加税,次月补计提了。这以后就多出来未交增值税的余额了。这几个月一直是那个数。就是不知道哪的问题。所以看能有办法调吗?税收盘盈呢还是怎么做分录。发愁好几个月了

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 00:24

你可以考虑将这个未交增值税调整到营业收入里面处理。因为增值税本就是从营业收入里面分离出来的。

人生旅程 追问

2020-03-20 00:26

会计分录怎么写呢?是 借:未交增值税 贷:营业外收入?

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 07:25

主营业务收入,而不是营业外收入,同学。

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相关问题讨论
你好,你需要做到报税系统销项税额与开具发票系统的销项税额完全一致的,而不是不一致了来做账务调整的
2017-12-01 17:18:47
原则上你期末的应交税费未交,增值税的余额应该是和你当月应该缴纳的税费一致的,如果说你这里不一致,你首先要查原因,查明原因之后再做调整。
2020-03-19 23:37:07
你好, 对的 做的很专业!
2019-02-19 21:33:08
你好,我们是按销项与进项的差额通过转出未交增值税税目将这个金额转入未交增值税里。 扣缴分录,借:应交税费——未交增值税 ——应交城建税 ——应交教育费附加等 贷:银行存款
2019-12-17 11:51:07
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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