送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-19 20:12

你好  借银行存款贷其他应付款 。 借其他应付款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  银行存款 。  你把平台费计入收入处理

黑小喵 追问

2020-03-19 20:14

但是提现的到对公账户的金额是客户实际支付的金额,这种税务查到了会不会有问题啊?因为实际收到的金额和申报的收入金额不一致,而且付款给司机的款项又不可能有发票回来

meizi老师 解答

2020-03-19 20:17

你好 你申报收入也按你们收取的平台费来做收入 申报收入的。

黑小喵 追问

2020-03-19 20:19

这种没得撒子证明得税务得不得认哦。因为到账的金额和申报的金额有差异撒

meizi老师 解答

2020-03-19 20:20

你好  你们打车平台 需要跟客户有协议的  你们要收取对应的收入的比例服务费  这样来做的 。

黑小喵 追问

2020-03-19 20:21

就是我一个电子协议,因为没得发票的撒,有点担心协议的话税务不会认可这个东西。不认可的话交税就很麻烦

meizi老师 解答

2020-03-19 20:23

你好   你们 平台收取服务费 双方要签字确定是可以的。   你们实际本来也是平台收入的

黑小喵 追问

2020-03-19 20:24

好的吧,谢谢了。相当于前提就是税务那边认可这个协议就可行

meizi老师 解答

2020-03-19 20:27

你好 嗯是的    最好是有相关合理的协议  证明业务

上传图片  
相关问题讨论
你好 借银行存款贷其他应付款 。 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 银行存款 。 你把平台费计入收入处理
2020-03-19 20:12:51
你好 那你们实际是刷卡了10元 实际有8元 是扣了2元手续费吗
2020-04-24 15:53:18
你好,没有实际支付就挂在应付账款就可以了,为什么要做一笔收入账呢
2016-06-07 09:47:13
需要按实际 的收入金额做收入,按发票的金额做成本处理
2017-08-15 11:48:47
您好,根据您的描述,参考分录,计提时,借生产成本或费用科目,贷其他应付款,实际发生时,借其他应付款贷银行存款。
2020-06-05 07:41:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...