老师好,我们公司享受了科技公司进项税10%加计扣除的政策,但是去年的时候这个我们金额我们没有做到账里,新来的经理说这个要做到其他收益科目,那我们应该怎么调整呢
淼淼
于2020-03-19 15:11 发布 899次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-19 15:19
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他受益
抵扣了吗?
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贷其他受益
抵扣了吗?
2020-03-19 15:19:08

同学好,进项税转出是借计成本费用,会影响成本费用增加
2018-12-19 13:40:54

是的,在纳税调整项目明细表里的扣除类调整项目下的其他进行调增
2020-04-29 16:56:26

那现在你把多抵扣的进项税额转出了。
多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24

您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额 -787.78
借:应交税费-待抵扣进项税额 787.78
2020-07-02 11:08:47
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