- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个是按无形资产处理
2020-03-19 11:04:59
同学您好,您可以先记入预付账款,达不到预订可使用状态的时候,转无形资产
2022-03-30 21:26:18
借:管理费用等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2024-03-11 16:54:43
按发票借:无形资产
应交税费-应交增值税-进
贷:预付账款8
2024-03-11 16:56:07
可以按五年进行摊销。
2019-02-14 15:42:21
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