报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

下个月个税和社保公积金申报是不是按照实际发放工资申报了?
答: 是的 1月份起按实际工资缴纳和申报
老师,我们老板现在新开了一家公司,原公司给他缴社保公积金,但实际不发放工资,但是一直有给他申报个税,现在新公司办下来了,我们老板说他不转过来,但是我实际要给他发放工资,现在问题出来了,我这个个税要怎么给他报?
答: 你好,你正常给他报工资就可以,相当于他有两处工资,你让那边报工资的时候少报。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这月发工资给员工,垫付了个税公积金社保,按照申报工资发放的,分录就是做了对应的借应付职工薪酬个税/公积金/社保,那么下个月申报工资按照税后与减去这次垫付的个税公积金社保以后的工资发放到员工卡上对吗?
答: 个人负担的借其他应收款贷银行存款 下个月发工资是需要减去 借应付职工薪酬贷其他应收款







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哭泣的电灯胆 追问
2020-03-18 22:40
蒋飞老师 解答
2020-03-18 22:43
哭泣的电灯胆 追问
2020-03-18 22:44
蒋飞老师 解答
2020-03-18 22:52