送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-18 12:06

同学,你好,福利费现在不需要计提呀,按实际的计

绿叶 追问

2020-03-18 12:10

如果欠着职工当月未付呢

小叶老师 解答

2020-03-18 12:13

实际发放的时候再做即可

绿叶 追问

2020-03-18 14:17

谢谢老师!能给我总结一下涉及到应付福利费的会计分录吗?

小叶老师 解答

2020-03-18 14:54

发放福利的时候,借:管理费用-职工福利费,贷,应付职工薪酬,同时借应付职工薪酬,贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,填写在资产负债表的期末应付职工薪酬栏次
2019-06-29 14:47:33
同学,你好,福利费现在不需要计提呀,按实际的计
2020-03-18 12:06:38
你好,资产负债表中应付福利费为负数,说明是少计提了或者多支付了 
2022-03-21 14:41:13
你好,应该是你选错了,否则是应付职工薪酬才对
2022-02-17 15:49:19
就是说你年初的余额,就是你的科目余额。 你的试算平衡表的余额和资产负债有的余额是同样的数据。
2019-09-07 16:42:44
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