送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-18 09:46

你好
借:预收账款  75
贷:主营业务收入   75

借:主营业务成本  50
贷:劳务成本  50

①柠檬 追问

2020-03-18 10:24

不用交税吗?然后,这个合同的话,不是今年边科目了吗,是不是开始确认收入借银行存款,贷合同负债,然后借合同负债,贷主营业务收入,再结转成本

立红老师 解答

2020-03-18 10:26

你好,按新规定是计入合同负负债。确认收入时确认销项税额

①柠檬 追问

2020-03-18 10:35

好的,谢谢老师,确认一下,我心就安了, 

立红老师 解答

2020-03-18 10:39

不客气的,祝您学习愉快!

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你好,这个是收到退款做的冲销分录。正常销售商品确认收入,结转成本,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 商品退回,做反向分录
2022-01-22 18:35:15
您好! 可以分两步来理解,第一步是甲公司出售无形资产,第二步是用出售无形资产取得的收入购买股权。
2021-11-08 23:06:50
借:在建工程100000 应交税费-应交增值税(进项税额)17000 贷:应付票据-银行汇票100000 银行存款17000
2021-11-08 20:43:55
借,固定资产清理17500 累计折旧180000 固定资产减值准备2500 贷固定资产200000 借,固定资产清理4000 贷,银行存款4000 借,原材料5000 贷,固定资产清理5000÷1.13 应交税费,增值税5000÷1.13×0.13 借,营业外支出 贷,固定资产清理17500+4000-5000÷1.13
2021-11-07 14:24:28
你好,C 选项的分录是 借:银行存款 贷:实收资本或股本 资本公积(资本公积按总的发行价款—面值—发行费用)
2021-05-10 21:51:28
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