送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-03-17 17:34

你好,同学。你第一年会计和税法上的差异,
借 所得税费用
贷 递延所得税负债。
然后你之后年度 直接做相反分录对应的冲这金额。

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相关问题讨论
您好,有折旧就需要填写这张表格
2022-01-09 12:12:07
您好,根据您的描述,原值是本期减少金额
2022-04-27 21:19:10
您好,固定资产减少原因?
2022-04-29 20:27:21
如果因为纳税调增补缴企业所得税,需要补提“所得税费用”,并做缴纳的账务处理。针对固定资产折旧的纳税调整,不需要进行特别账务处理,税会存在差异。如果是暂时性差异,建议做好备查登记。
2020-05-16 11:30:35
您好,需要。填报A105080,原值填购入成本,折旧填报21年的折旧。
2022-05-06 15:13:12
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