- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-17 08:53
你好 那你现在就暂估费用 借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票 红冲 借银行存款借费用负数 在做一笔 借费用 进项税贷应付账款或者银行存款。
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这个年前是否暂估了这个费用。如果是暂估了,金额一致不用调,如果是金额不一致,按发票的金额与实际暂估的金额调增调减。没有暂估,不用填写
2019-05-31 17:33:59
填写在纳税调整明细表里的其他里面
2021-04-26 13:00:19
你好,此问题刚刚已回复过。
2017-05-27 18:27:33
这样的没法入账了,如果想入账的话建议改去去年帐,计提费用 不然想要操作扣除,实操里很难操作
2016-06-03 21:38:25
你好,需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
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