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瑞雪平安
于2020-03-16 13:43 发布 1027次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-16 13:43
你好 先暂估入库 借原材料-暂估贷银行存款 后期 你收到发票冲暂估按实际发票来做 。 现在销售 做收入结转材料成本。 收到发票有差异金额的 做调整
瑞雪平安 追问
2020-03-16 14:19
关键是前期不知道购买材料,所以无法预估。后面别人通知要付款材料费。
meizi老师 解答
2020-03-16 14:25
你好 那你们材料没收到吗 对方没给材料的送货单吗
2020-03-16 16:00
如果有差异金额调整到哪个科目?
2020-03-16 16:04
你好 有差异金额的 售出的 多结转的成本冲结转。 少结转的成本补结转
2020-03-16 16:48
少结转成本补结转不是形成库存商品了吗?实际上都销售出去了,账面上的库存商品怎么消掉呢?
2020-03-16 16:50
你好 因为你之前库存商品的金额 是少结转了 会补结转的。 你不是之前暂估了 收到发票会红冲暂估 按你实际发票来的吗 少结转就会补的 。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-03-16 16:00
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2020-03-16 16:04
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2020-03-16 16:50