送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-14 20:03

同学,你好,借:库存商品  应交税费-增值税-进项税   贷:应付账款,   借:应付账款    贷:银行存款

文静的树叶 追问

2020-03-14 20:20

老师,年未挂帐应付帐款是贷方负数2000元, 现在的发票50000元,银行存款支付了50000元。如何写会计分录

小叶老师 解答

2020-03-14 20:29

同学,你好,跟上面的分录是一样的呀,借:库存商品/ 应交税费-增值税-进项税   50000 贷:应付账款50000, 借:应付账款50000 贷:银行存款50000

文静的树叶 追问

2020-03-14 20:35

老师前面的会计挂了账的要不要先冲消,在做账,还有应付账款贷方是负数也是一样做账吗?麻烦老师了

小叶老师 解答

2020-03-14 20:44

同学,你好,前面会计挂账的应付账款是A,取得的发票是B,付款也是B,那么 A不用先冲的哈,  应付账款贷方负数2000,说明对方还欠发票2000

文静的树叶 追问

2020-03-15 15:21

老师,民营医院优惠减免费用的会计分录如何写

小叶老师 解答

2020-03-15 15:36

减免什么内容,能否说清楚一些?

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收到发票有差额么,没有就贴借:预付帐款,贷:银行存款这个后面,摊销做借管理费用 贷预付账款
2019-08-13 14:13:33
你好,借预付账款贷银行存款就可以了。
2021-11-12 10:49:15
你好,银行已经付款,发票没收回,会计分录是 借:预付账款,贷:银行存款
2021-05-26 08:50:30
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