送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-06 14:48

老师,之前问过你的问题,我们是互联网公司,我们的研发人员工资一半公司发放,还有一半工资发放是公司账户打到另外个公司,让对方对私发放,然后对方给我们开具了技术服务费发票,我想把这个技术开发费发票作为公司成本入账,您说研发费用过渡下,你看分录是不是这样处理,借:主营业务成本--公司名称,贷:劳务成本-技术服务费,然后再借:劳务成本-技术服务费,贷:应付账款,最后借:应付账款,贷:银行存款

邹老师 解答

2016-05-06 10:52

可以抵扣
一般是计入管理费用科目核算

邹老师 解答

2016-05-06 20:29

可以这样
但是流程一般是这样   借:劳务成本-技术服务费,贷:应付账款
借:主营业务成本--公司名称,贷:劳务成本-技术服务费     借:应付账款,贷:银行存款

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相关问题讨论
你是什么行业?
2015-12-02 10:18:23
可以抵扣 一般是计入管理费用科目核算
2016-05-06 10:52:14
购买直接借管理费用,贷银行款。 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-04-15 09:46:12
您好 手机是入固定资产科目
2021-03-31 21:18:37
你好,原值增加计入固定资产,而不是管理费用,贷方是银行存款等科目
2017-07-12 11:40:07
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