送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-03-13 13:25

你好,收回原票的,重新开一张给对方就可以了。

阿梦 追问

2020-03-13 13:27

老师你好  对方要红冲发票第二联  而且原发票已入账说

阿梦 追问

2020-03-13 13:28

因为已经是十二月的发票  所以红冲了

汪晨老师 解答

2020-03-13 13:29

你好,信息错的,是无效的,收回,开正确的给对方

阿梦 追问

2020-03-13 13:50

所以红冲发票也是给我们吧?   一般这种情况入账了  发现发票错了     怎么账务怎么处理呢

汪晨老师 解答

2020-03-13 13:53

是的,给你方就可以了。错的发票退回去就可以了,不需要账务处理。

阿梦 追问

2020-03-13 13:59

入账新开正确发票附在12月那笔开错发票但已经入账的分录后面吗

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:00

你好,是的,新开的发票放在12月份分录后面

阿梦 追问

2020-03-13 14:00

还有个特殊情况   对方是两个公司   开错的那个公司一红冲了   入账了公司一    开出正确的是公司二   所以对方要红冲发票入账说

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:02

你给红冲的发票第二联给对方就可以了

阿梦 追问

2020-03-13 14:06

红废票要给税局看的不是嘛  上传电子税务局

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:07

你好,不需要给税务局看到的。

阿梦 追问

2020-03-13 14:09

那原发票对方入账了  还要不要拿回

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:11

错的发票要拿回,正确的给对方

阿梦 追问

2020-03-13 14:14

错的发票对方入账了已经

阿梦 追问

2020-03-13 14:15

不拿回可以嘛  对方意思已经入账不退回

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:17

你好,不拿回不可以的。

阿梦 追问

2020-03-13 14:18

那种开错发票  是19年12月的   然后这个月让我们红冲的

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:20

正确的给对方就可以了。对方放进凭证里面就可以了。

阿梦 追问

2020-03-13 14:30

3月开的正确发票 给对方放去年十二月凭证吗

汪晨老师 解答

2020-03-13 14:36

是的,没有关系,汇算清缴前取得发票都是可以的

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第一步 销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称信息表)。   《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢?这个要分情况讨论的。    专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的,销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。    专用发票已交付购买方,且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2018-06-19 09:13:29
你好,可以跨年冲红的。没有时间限制,但强调的是真实性,
2018-07-30 09:32:43
你好,已经红冲了,不用作废的。
2022-08-15 11:27:32
是的,就是你说的那样操作的
2022-09-26 11:38:17
普通发票开具红字发票不用申请,直接开具即可。 开具红字发票的步骤如下: 1.登录税控发票开票软件; 2.发票管理----增值税普通发票填开----红字; 3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动; 4.显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可。
2020-03-07 19:48:13
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