老师好!公司有30多个固定资产,如果分类入账不清楚每个资产的价钱,如果分类种类太多,到时计提凭证会有几十张,月末结转时固定资产也有几十个,我要怎么做才科学呢?谢谢
静悄悄
于2020-03-13 11:08 发布 1009次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-13 11:11
你好,固定资产是需要分别入账的,因为折旧 年限不同,如果将同类的放在一起入账,那么以后如果单独出售某一项,也不好做账,所以还是建议现在分加入账
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你好,固定资产是需要分别入账的,因为折旧 年限不同,如果将同类的放在一起入账,那么以后如果单独出售某一项,也不好做账,所以还是建议现在分加入账
2020-03-13 11:11:22

你好,
借固定资产
借应交税费(进项税额)
贷银行存款
计提折旧
借管理费用或制造费用
贷累计折旧
2021-03-01 10:48:32

您好,用友U8凭证做好结账前的步骤,是先固定资产系统提折旧,再凭证记账,然后结转期间损益,应收,应付,固定资产系统结账,最后总账里结账。
2016-10-22 21:50:52

你回到最初的录入界面,去重新输入
2020-01-10 21:37:15

你好,是填写的转账凭证的啊
2020-04-15 12:54:03
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