- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-13 10:56
你是销售发票冲红吗
相关问题讨论

同学你好:开发票分录同正常业务。预交税款分录如下:
1、企业异地预交增值税税款时,会计分录为:
借:应交税费——预交增值税
贷:银行存款
2、结转冲减未交增值税科目,会计分录为:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
2021-07-09 08:08:06

你是销售发票冲红吗
2020-03-13 10:56:18

开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59

借:银行存款 50
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项
2022-06-15 20:50:00

同学你好
借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2022-02-10 09:59:47
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