送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-12 09:35

你这个月收到款的时候,借:银行存款  贷:预收账款  10000
开票之后,借:预收账款  5000 贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税

小花 追问

2020-03-12 09:38

我们是小规模,这个月也开发票了的,下个月也开,

小花 追问

2020-03-12 09:39

这个月不确认收入吗,

辜老师 解答

2020-03-12 09:39

这个月确认剩下5000的收入

小花 追问

2020-03-12 09:40

再给我写下嘛,具体点

辜老师 解答

2020-03-12 09:43

收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000
这个月开票,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
下个月开票,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税

小花 追问

2020-03-12 09:45

必须用预收账款这个科目吗,还可以用其他科目不

辜老师 解答

2020-03-12 09:46

用应收账款也是可以的

小花 追问

2020-03-12 09:48

把预收换成应收,其他不变可以撒

辜老师 解答

2020-03-12 09:49

是的,其他的不变的

小花 追问

2020-03-12 10:20

老师,我问返了,是这样的,比如2月份开了5000,3月收到银行收到10000,3月份又开了5000的发票,我2月和3月份怎么做账

辜老师 解答

2020-03-12 10:27

2月开票,借:应收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
3月开票,借:应收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
收款,借:银行存款  贷:应收账款

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你这个月收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000 开票之后,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2020-03-12 09:35:17
您好!缴纳社保不需要发票。 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2017-03-15 09:51:26
借银行存款,贷银行存款。
2022-03-17 08:44:33
你好 是的 既然是两个账户就要分别做明细账户的
2020-04-29 12:01:22
你好,是实现的收入没有开具发票?
2018-05-04 09:20:30
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