老师,麻烦问下,就是我们这个月开票出去5000,但是我们这个月银行账上收到10000,然后下个月又开了发票5000,我这个月和下个月怎么做账啊
小花
于2020-03-12 09:34 发布 1248次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-12 09:35
你这个月收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000
开票之后,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
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你这个月收到款的时候,借:银行存款 贷:预收账款 10000
开票之后,借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2020-03-12 09:35:17

您好!缴纳社保不需要发票。
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:银行存款
2017-03-15 09:51:26

借银行存款,贷银行存款。
2022-03-17 08:44:33

你好 是的 既然是两个账户就要分别做明细账户的
2020-04-29 12:01:22

你好,是实现的收入没有开具发票?
2018-05-04 09:20:30
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