送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-12 08:49

你好,借预付账银行存款  借管理费用等贷预付账款  回来发票红冲暂估 按发票金额入账,

反目相谮 追问

2020-03-12 08:54

老师,没看懂,实际我们没有付钱也没有收到发票,等年底开票付款

玲老师 解答

2020-03-12 08:56

你好,那就年底 一起做 借管理费用等贷银行存款  没发生业务时不用做  或者你按月暂估 就是上面给你写的分录

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相关问题讨论
你好,借预付账银行存款 借管理费用等贷预付账款 回来发票红冲暂估 按发票金额入账,
2020-03-12 08:49:26
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款 支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款 收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
你好 不用每次放租赁合同,做个表就可以了。
2019-12-06 14:10:26
你好!你没计提,就不要做后面那个分录。借预付账款 贷银行存款。 借管理费用 贷预付账款
2017-06-26 11:02:11
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