单位买设备,以后是要入固定资产的,价格为195000,发票未到,先借款40%(即78000),我目前做的账是借应付账款78000,贷银行存款78000,到时发票来了我入账,该怎么做凭证呢?
跳跃的镜子
于2020-03-11 15:39 发布 573次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-11 15:41
如果设备已经到了 按照19500的价格暂估入账 正常计提折旧
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如果设备已经到了 按照19500的价格暂估入账 正常计提折旧
2020-03-11 15:41:02

您好,会计分录就是这么做
2021-01-12 09:58:06

您好!固定资产折旧会计分录如下:
借:管理费用-折旧
贷:累计折旧
2021-01-25 14:09:16

你好 借固定资产 银行存款就行 你都已经收到了固定资产支付了购车款了 不走应付账款了
2019-07-02 10:35:35

你好!按实付金额入账,把这两个会计分入合在一起做用发票做附件或者用付款证明做附件就可以。
2015-11-30 15:33:44
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