老师 我们这个月去大厅调减了24年12月个税申报 问
你好现在修改汇算的就可以了。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税 问
不需要支付的就转入营业外收入 答
替甲方代缴一笔电费,发票是6.10日的,6月底收到了甲 问
同学,你好 改账就要改报表 答
建筑、矿山企业安全生产费用计提分录,所得税扣除 问
借工程施工 制造费用或者生产成本 贷专项储备 答
跨月的销项发票做了红字发票,那会计分录怎么做呢 问
借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费- 答

老师:去年我收到一张承兑我就做的:借:现金,贷应收帐款,这月承兑到期了出纳又把这张承兑拿出来贴现,现在我该如何做帐呢?我是不是该红冲去年的凭证正确地做借应收票据,贷应收帐款,但又涉及到去年的现金减少,请解答(因为我不知老板娘哪些承兑要等到到期了贴现)
答: 你好!收到时应该是借:应收票据 贷:应收账款 今年承兑借:银行存款 贷:应收票据 你可以把去年的按原凭证红冲直接做正确的
其它应收款可以转库存现金吗?之前转了些钱给老板娘挂其它应收款,现在库存现金账上没钱了,如果可以要什么证明吗?
答: 你好,这个其他应收款的款项实际有收回来吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司的收入一般都是几万转一次公户,转入公户就转到老板娘卡上支付公司的其他开支,我每个月再做现金收据收回,这样查账时影响吗?
答: 你好!你支付其他开支不是应该用发票来冲减吗


晓海老师 解答
2016-05-05 14:56