装修专票按几个点开呢 问
一般纳税人9% 小规模1%或者3% 答
要求一 固定制造费用900 (600为非付现成本) 那么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下发票开票格式 问
同学,你好 有PDF,OFD,还有XML的 答
老师您好!上月出口的商品次月开的销售发票成本计 问
成本和收入是相匹配的,成本记到哪个月是和收入记到一个月就行 答
你好!传媒公司,购买西服,怎样记分录,价格为4000元,做 问
是给职工的吗?是的话根据兽医部门提供服务人员的就是主营业务成本福利费 借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 答


老师,有一个客户需要付我们10万货款,约定电汇付款,跟客户协商他们用10万承兑贴现后假设贴现完剩9.5万,9.5万付款给我们,然后需要我们付一半的贴息也就是2500给他,然后他才把余款5000付给我们……老师,请问这样该如何账务处理?
答: 同学好,2500元的贴息费用计入到财务费用中,
老板借的承兑汇票还的购货款,怎么账务处理
答: 借应收票据贷其他应付款, 借应付账款对方企业贷应收票据。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司都是提前预收货款,预收时做账务处理:借:银行存款,贷:预收账款。预付货款时做账务处理:借:预付账款,贷:银行存款。最近几天收到了下游一张1000万的银行承兑汇票,公司立即把这个承兑汇票背书转让给了上游供应商,我现在该如何做账
答: 同学你好 收到了下游一张1000万的银行承兑汇票 借:应收票据1000 贷:预收账款 1000 转让给了上游供应商 借:应付账款1000 贷:应收票据1000






粤公网安备 44030502000945号



笨笨。。 追问
2020-03-11 09:36
英老师 解答
2020-03-11 09:38