社保费滞纳金记科目是记营业外支出吗? 问
是,社保费滞纳金记科目是记营业外支出 答
合伙25年3月企业收到对外投资公司的分红款,怎么做 问
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款, 应交税费个税 借,应交税费个税 贷银行存款。 答
老师,帮我发一份农村合作社的财务制度 问
同学,你好 可以参考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
请问小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1 问
是的,小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1%缴纳税款 答
老师,这社保不是出新规了吗,看到好多人发圈说收到 问
他们在其他地方有申报工资个税交社保吗 答

老师,试算平衡表中有一笔银行存款应该计贷方误计入借方,我应该怎么调整,凭证做对了,表写错了
答: 你好,同学。 你现在是减少借方金额 ,增加贷方金额 就可以了
我现在登账,发现6月时做试算平衡表做错了,凭证没有错的,把应交税金 -销项的,平衡表搞到应付账款贷方了怎么调?
答: 借应付账款,贷应交税费、应交增值税销项。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我去年有笔分录借:管理费用5600,贷:银行存款5600 做错了,我今年发现借方应该做应付职工薪酬。这个凭证我今年应该怎么调整
答: 借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整 560
老师,您好!今年对账发现去年有笔分录做错了,应该借:银行存款--某某银行22000 贷:应收账款--甲公司22000。贷方错误做成了应收账款--乙公司22000。可以在今年调整吗?我该怎么处理?
2018年有笔账记错了,借方:银行存款,贷方:其他应收款,这笔分录应该是借:银行存款,贷方:应收账款,今年19年发现这笔分录做错了,该怎么调????
老师,10月收入凭证做错了,11月怎么调整分录,谢谢老师!银行存款在贷方了,收入,预收账款都多了。因为是酒店行业,借方银行存款每笔多,一笔做在贷方了。


哈喽未来 追问
2020-03-10 18:28
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 18:31
哈喽未来 追问
2020-03-10 20:02
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:03
哈喽未来 追问
2020-03-10 20:07
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:12
哈喽未来 追问
2020-03-10 20:17
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:18