老师,你好,有个问题,生产车间管理人员工资计入生产 问
你制定价格的话合理 账务处理不变 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
可以的,按你的思路做就行 答
老师,公司卖车收入缴纳什么税? 问
那个需要交增值税的哈 答
老师,您好,公司成本取值是从ERP中的销售明细表里取 问
不需要打印这个明细表存档 答
老师。制造业归集直接成本,直接人工和机器工时是 问
是的,都是一样的工时分摊 答

老师,请问一下,上年度做收入的时候 忘记计税,全当收入了,现在怎么调整分录?原分录是:借:银行存款5000,贷:其他业务收入5000,。实际应该是借银行存款5000,贷其他业务收入4716.98,应交税费-应交增值税-销项税费283.02 的,但现在跨年了,请问怎么调整?
答: 同学,你好 借:以前年度损益调整 283.02 贷:应交税费-应交增值税-销 283.02
2019年错误凭证为借:银行存款,贷:营业收入 及应交税金,但实际该笔业务2019年已开发票,应更正为:借:银行存款,贷:应收账款,请问怎样做更正的会计分录,调整以前年度损益的分录,怎么做?
答: 同学你好 是什么会计准则呢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,小规模开了普票,会计分录应该怎样做?A:借:库存现金/银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) B:借:库存现金/银行存款等 贷:主营业务收入我该选会计分录A还是B还是其它?
答: 你好,小规模开了普票,分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
20年,有一笔分录,借其他应付款,贷银行存款。月末结转成本,借主营业务成本,贷其他应付款。但是当时实际多付对方钱了,我现在想要把这个冲回来,分录应该怎么做
老师您好,我想咨询一下2022年账务中会计分录做错了今年的话需要怎么调整。错误的分录是借银行存款,贷其他应收款。正确的会计分录应该是借银行存款,贷主营业务收入。这种情况我需要怎么做账务处理
你好 请问一下员工失误把自己的钱转到单位账上了 然后退回去了 会计分录是不是借:银行存款 贷 :其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但这不算是业务往来 可以做其他应收吗?还是应该是其他应付啊?
您好,去年有笔预收款,记成 借银行 贷其他业务收入了,今年应该怎么调,小企业会计准则 5万多 怎么调整呢 去年:借,银行 贷,其他业务收入, 其实不是收入是预收 我该怎么调整这笔帐





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