老师,我接了一家账,原来会计做的账,没有银行存款和现金账,所有的都挂在应收和应付里面了,那么我现在要怎么做呢。都3年的账了,应收应付特别大。
王兴平
于2020-03-07 14:56 发布 1232次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-07 14:59
同学,你好,是内账么?首先要把银行存款和现金的账建立起来,再对应收、应付进行往来核对,跟老板确认下余额,重新建立账套进行处理
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同学,你好,是内账么?首先要把银行存款和现金的账建立起来,再对应收、应付进行往来核对,跟老板确认下余额,重新建立账套进行处理
2020-03-07 14:59:28

同学你好
是这样计算的
2021-04-21 10:01:00

你好,第一种情况 处理
2017-01-18 10:19:54

存货你可以看外账的
银存,现金往来科目,固定资产,实收资本这个你们可以实地盘点的
差额计利润分配
2020-01-19 03:25:31

您好,是有点,因为现金及银行存款占比有点大。
2017-04-17 13:53:53
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