- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-06 18:43
你好,同学。
你是按实际发放金额申报处理。
相关问题讨论

你好,同学。
你是按实际发放金额申报处理。
2020-03-06 18:43:42

这样,你应交税费-个税借方应该是有余额,等于你交的多,计提的少,下月收钱回来冲这个余额
2019-09-11 15:09:34

同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-21 17:11:26

看你们公司工资原来是怎么做的,有上月计提下月发放的,也有当月计提当月发的
2022-04-14 09:48:38

你好 这个是发工资的次月报税 交税 现在只能这样
2022-02-09 20:05:07
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