老师你好!我们公司给客户签协议年销售500辆奖励一辆小车(零首付的),然后月销售50辆由公司还车贷(车贷抵减货款)。今天客户进了月末最后一批货,货款5000元,车贷1300元,银行转发。 借:银行存款 5000 其他应付款——车贷 1300 贷:主营业务收入 应交税金 —增值税(销项税)车贷抵减货款是这样做吗
紫飘
于2020-03-05 21:05 发布 1207次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-03-05 21:08
你好,这个其他应付款——车贷 1300,并没有抵掉货款5000元,
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你好,这个其他应付款——车贷 1300,并没有抵掉货款5000元,
2020-03-05 21:08:03

亲情卡跨店使用的时候计入销售费用就可以了
2019-05-13 16:17:27

您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54

你好,
客户部付餐饮部款时
借:其他应付款--餐饮部 2000
贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43

收到北京收入时,只能算是北京门店的代收款
借:银行存款
贷:其他应付款——XX北京门店
至于收入应该是北京门店做收入报税(因为属于独立核算的)
往来全部是在“其他应付款”中进行核算
2017-07-29 13:10:20
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