(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

宿舍工程领用商品产品一批,成本25000元,计税价格30000元。分录是什么?
答: 你好,同学。 借 在建工程 贷 库存商品 25000 应交税费 视同销售 30000*13%
用自产产品发放职工福利,产品成本18000 计税价格20000,税13%,分录是什么
答: 将自产的产品作为福利发放给职工,视同销售做以下会计分录: 借:应付职工薪酬-福利费22600 贷:主营业务收入20000 贷:应交税费-增值税2600 同时结转上述产品的成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本18000 贷:库存商品18000 将产品福利确认应付职工薪酬,做以下会计分录: 借:管理费用/销售费用/制造费用等-福利费22600 贷:应付职工薪酬-福利费22600
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
将自产产品投资,是计税价格,还是成本,还是成本加上计税价格的税费
答: 要做销售处理,确认收入,和税费








粤公网安备 44030502000945号



懵懂的路灯 追问
2020-03-04 12:33
陈诗晗老师 解答
2020-03-04 12:41
懵懂的路灯 追问
2020-03-04 12:41
陈诗晗老师 解答
2020-03-04 12:42
懵懂的路灯 追问
2020-03-04 12:49