实务:在合并报表抵消分录里,在什么情况下会用到资 问
同学,你好 涉及固定资产、无形资产的时候,会资产处置损益。 若涉及存货、应收账款等,通常使用“营业收入”营业成本 答
@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

老师好,本月张三工资4000元,开门红红包,现金发放200元,李四工资5000,开门红红包200元。请问:1、每人的200元红包都需要和工资合并交税吗?2、我认来张三的200元,不需要和工资合并,因为合并了也不需要交税,而李四的200元红包,会产生个人所得税。请问我的理解正确吗?谢谢老师。
答: 您好 每人的200元红包都需要和工资合并交税 不管是否缴纳个人所得税 都应该合并计算
应交个人所得税的现金流是什么?
答: 你好!”支付其他与经营活动有关的现金“
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教,在发放工作时没有扣除个税,公司代缴的,做的借应交个人所得税,贷银行。现在本人把个税交过来,我可以做借现金贷应交个人所得税吗,谢谢
答: 借现金贷应付职工薪酬。然后做一个借应付职工薪酬贷应交税费。


朱 追问
2020-03-03 14:25
bamboo老师 解答
2020-03-03 14:26
朱 追问
2020-03-03 14:30
bamboo老师 解答
2020-03-03 14:31
朱 追问
2020-03-03 14:37
bamboo老师 解答
2020-03-03 14:39
朱 追问
2020-03-03 14:52
bamboo老师 解答
2020-03-03 14:53