送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-03 10:01

你好   借:以前年度损益调整(去年收入数) 借:应交税费——应交增值税——销项税额

贷:应付账款(银行存款)

借:库存商品 贷:以前年度损益调整

借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

lzy 追问

2020-03-03 10:17

应付账款?

meizi老师 解答

2020-03-03 10:20

你好  你是销售出去 ; 等下 :  借以前年度损益调整 负数    应交税费-应交增值税 负数 贷应收账款 或者银行存款    借:库存商品 贷:以前年度损益调整

借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整   这个看你当时借方做的什么科目  现在对于贷方做什么就行了。

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你好 借:以前年度损益调整(去年收入数) 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应付账款(银行存款) 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-03-03 10:01:10
直接红冲你的销售分录就可以了
2020-03-03 09:24:27
(1)借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时冲减成本: 借:库存商品 贷:主营业务成本
2016-01-28 16:47:25
退回来的做退货处理,新发的做出库处理
2017-01-19 14:28:31
按你确认收入的分录 不变 金额负数冲 开红字发票
2018-10-19 16:57:29
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