送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-03 10:02

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款   借管理费用-业务招待费 贷银行存款

控丶温 追问

2020-03-03 10:31

老师,员工去医院体检开回发票如何做

meizi老师 解答

2020-03-03 10:32

你好  也是计入福利费核算的  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款 借管理费用-业务招待费 贷银行存款
2020-03-03 10:02:19
你好 货没有到 ?那你们实际业务已经发生了吗
2019-12-23 15:41:36
有发票吗?早餐给客人吃的吗? 借主营业务成本贷银存
2017-12-19 15:28:55
借 银行存款等贷主营业务收入 应交税费
2019-12-09 11:29:55
同学你好,是正确的;
2022-01-06 13:17:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...