送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-03 09:20

你好,可以看一下明细,找一下原因,你是不是发图了,没有看到

瓶子 追问

2020-03-03 09:21

瓶子 追问

2020-03-03 09:22

应收账款的辅助明细账

玲老师 解答

2020-03-03 09:25

这不是软件做账吗 ?软件 做账一般不会出现你说的这情况 你要看明细才能发现原因

瓶子 追问

2020-03-03 09:27

是的   软件    看应收账款辅助账的明细吗?

瓶子 追问

2020-03-03 09:27

我找不到原因    不知道该找哪里

玲老师 解答

2020-03-03 09:34

看明细账 ,看为什么有这些差额  还是期初数录入错了,

瓶子 追问

2020-03-03 09:53

老师,2018年5月建的账,公司也是这时候成立的,没有期初数。

玲老师 解答

2020-03-03 10:00

你好,新企业期初是0   
年末数是557247.5,结转到下年就成了1756826.57了  下年这个不是期初吗  ?下年是按上年年末数一样的

瓶子 追问

2020-03-03 10:09

你说的期初录入错了,是指的2019年年初吗?

瓶子 追问

2020-03-03 10:11

2019年年初不能录入吧?只能是2018年年末结余过来的数呀

玲老师 解答

2020-03-03 10:17

就是你说转下年不一样的那个期初数

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相关问题讨论
你好,可以看一下明细,找一下原因,你是不是发图了,没有看到
2020-03-03 09:20:44
1. 说明有未达账。 2.  比如:在某一特定时点(如年末),单位和银行对某笔业务由于受理时间不一致,记帐时间就不一致。
2022-05-13 16:05:39
你好,这个明天上班后咨询一下快账客服
2019-06-04 22:27:28
你好,你说的是哪一个会计科目?
2019-10-12 17:21:23
根据会计基础工作规范的要求,总账期末结账前必须做好以下几项工作,以保证账户记录的真实完整,否则不能结账。 1、将本期发生的经济业务事项全部登记入账。并保证其正确性; 2、根据权责发生制的要求,调整有关账项,合理确定本期应计收入和应计的费用; 3、结账前要对账,包括账证核对、账账核对和账实核对。编制所有总账科目的试算平衡表进行总账余额核对,如果不平检查原因;总账与所属明细账核对相符;现金和银行存款总账与现金、银行存款日记账核对相符。 4、如果发现账簿记录有错,在结账前应根据不同原因采取合理的错账更正方法进行更正。
2015-10-28 14:43:53
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