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立夏
于2020-03-02 19:22 发布 1212次浏览
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-03-02 19:22
你好,计入其他应收款科目
立夏 追问
2020-03-02 19:24
不用结转到其他科目吗?往来款一般不是没余额吗?
汪晨老师 解答
2020-03-02 19:27
你好,或者你可以在应发工资前面扣掉。例如应发工资100,扣掉罚款10,实发90计提 借 管理费用-工资90 贷 应付职工薪酬-工资90实际发放时 借 应付职工薪酬-工资90 贷 银行存款90
2020-03-02 19:29
发放工资扣掉的不光是职工罚款,还有职工社
2020-03-02 19:30
你好,社保通过其他应收款或者其他应付款科目核算
2020-03-02 19:42
计提 借:管理费用;贷:应付职工薪酬一社保;应付职工薪酬一工资;其他应收款一职工罚款代扣社保 借:应付职工薪酬一社保;贷:其他应付款一社保发放工资:借:应付职工薪酬一工资贷:银行存款交纳个人部分社保:借:其他应付款一社保;贷:银行存款对吗?那其他应收款不是挂在帐上吗?
2020-03-02 20:07
所以你将罚款放在应付工资前面,减少应付工资即可
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汪晨老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2020-03-02 19:24
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2020-03-02 20:07